[ 索 引 号 ] 11500240711643985C/2025-00030 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 石柱县黄水镇 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县黄水镇人民政府2024年度决算说明
[ 成文日期 ] 2025-10-15 [ 发布日期 ] 2025-10-15

石柱土家族自治县黄水镇人民政府2024年度决算说明

石柱土家族自治县黄水镇人民政府

2024年度决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.基层治理综合指挥室。主要承担基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责综合协调、文电会务、值班、规范性文件审查、政务信息、政务公开、档案管理、机要保密和后勤服务等工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

2.党的建设办公室。主要承担党的建设、纪检、宣传、统战、人大、政协、法制、机构编制、组织人事、改革、民宗侨台、群团、武装、党务公开、新时代文明实践等职责。负责机关党的建设和群团工作。负责镇便民服务中心和村(社区)党群服务中心的指导监督和管理工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

3.经济发展办公室。主要承担经济发展、农业农村、乡村振兴、村镇建设、规划自然资源、生态环境、财政管理、经济社会统计、内部审计等职责。负责经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理和产业结构调整。负责村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理。负责节能减排、生态环境保护工作。负责招商引资工作。负责财政收支、预决算、单位会计核算、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。负责机关财务、国有资产管理、政府采购工作。负责内部审计工作,配合相关部门做好其他专项审计工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

4.民生服务办公室。主要承担民政、教育、卫生健康、文化体育、旅游、劳动就业、残疾人事业、退役军人服务等职责。负责落实社会保障(医疗保障)、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策。负责村(社区)管理工作。负责乡风文明工作。负责留守儿童和妇女、老人等特殊群体关爱服务工作。负责协助开展殡葬管理、老龄事业、区划地名管理等工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

5.平安法治办公室。主要承担平安综治、应急管理、综合行政执法、信访稳定、消防救援等职责。负责普法教育、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、扫黑除恶等工作。负责安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防灭火、食品药品安全监督属地管理(含农村家宴备案)等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权,与综合行政执法大队实行统筹运行。负责指导村(社区)开展社会平安群防群治工作。负责组织、指导、协调、检查、督促辖区各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

6.产业发展服务中心

宗旨:为推进辖区产业高质量发展提供服务。

主要职责任务:贯彻落实产业发展的方针政策。

具体职责任务:

1)负责辖区产业结构和布局调整,编制辖区产业发展规划并组织实施。

2)负责提出产业发展的技术措施、新技术引进及推广工作。

3)负责产业公共信息服务和实用技术培训等工作。

4)负责产业物资供销协调工作。

5)负责各类产业灾害防治、疫病防控、水利工程管理的统筹协调指挥、技术指导工作。

6)负责农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务工作。

7)负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

7.新时代文明实践服务中心

宗旨:为开展新时代文明实践活动和群众文化活动提供服务。

主要职责任务:贯彻落实文化、体育、旅游、新时代文明实践工作和精神文明建设工作的方针政策。

具体职责任务:

1)负责指导、协调、规划辖区新时代文明实践、精神文明建设工作。

2)负责精神文明建设先进典型培育、挖掘、推介工作。负责辖区志愿服务工作和志愿者队伍建设。

3)负责乡镇、村(社区)两级文化体育阵地建设,承担辖区文化体育、广播电视、旅游设施的建设、维护、管理等事务性工作。

4)负责乡村旅游服务工作,组织开展文化体育活动、文化交流。

5)负责辖区内文物、非物质文化遗产的挖掘、保护及地方文献资料的收集整理工作。

6)负责科技培训工作。负责指导各村(社区)开展文体活动。

7)负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

8.便民服务中心

宗旨:为辖区群众提供优质高效的便民服务。

主要职责任务:贯彻落实劳动就业和社会保障、退役军人相关法律法规及政策。

具体职责任务:

1)负责辖区内养老、医疗、失业、工伤、生育保险等社会保险服务工作。

2)负责辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等服务工作。

3)负责辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作。

4)负责辖区内退休人员、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员的社会化服务工作。

5)负责村(社区)劳动就业和社会保障服务站和社会保障工作者的业务指导工作。

6)负责辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、来访接待、信息采集、政策宣传咨询、情况反映、慰问帮扶、光荣牌悬挂和服务管理、待遇保障等保障服务工作。

7)负责协助开展退役军人就业创业、困难帮扶、心理疏导、权益维护、法律服务及相关舆情收集、引导等工作。

8)负责协助开展军属、烈属、伤病残疾军人、带病回乡退役军人服务等拥军优属等工作。

9)负责协助开展烈士纪念设施管护等褒扬纪念工作。

10)负责村(社区)退役军人服务站的业务指导工作。

11)负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

9.综合行政执法大队

宗旨:开展综合行政执法。

主要职责任务:贯彻落实综合行政执法相关法律法规及政策。

具体职责任务:

1)根据法律法规规定、市政府赋权,以镇人民政府名义统一行使权以及与其行政处罚权有关的行政检查、行政强制措施。

2)根据县级相关部门委托,以委托行政机关名义实施委托范围内的行政处罚权。

3)负责联合县级有关行政主管部门开展行政执法工作。

4)负责依据有关法律、法规和规章,参与起草本辖区实行综合行政执法领域相关方面的工作计划,并具体实施。

5)负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

10.景区服务中心

宗旨:为辖区内的景区建设与管理提供服务。

主要职责任务:贯彻落实景区发展的方针政策。

具体职责任务:

1)负责辖区内旅游信息采集、整理和分析,旅游资源的普查、规划等事务性工作。

2)负责辖区内旅游宣传、旅游咨询、游客服务等服务性工作。

3)负责辖区内的旅游设施管理与维护,旅游产品包装,旅游营销及乡村旅游服务等工作。

4)负责维护辖区内旅游市场秩序,营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境。

5)负责指导旅游项目、旅游产品开发等工作

6)负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置

综合办事机构。设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室五个机构。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

事业单位。设置产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队、景区服务中心等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4537.16万元。收、支与2023年度相比,增加28.61万元,增长0.6%,主要原因是增加了万胜坝人工湿地建设项目、七龙社区横店组红沙居民点污水处理项目等。

1.收入情况。2024年度收入合计4537.16万元,与2023年度相比,增加28.61万元,增长0.6%,主要原因是增加了万胜坝人工湿地建设项目、七龙社区横店组红沙居民点污水处理项目等。其中:财政拨款收入4537.16万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4537.16万元,与2023年度相比,增加28.61万元,增长0.6%,主要原因是增加了万胜坝人工湿地建设项目、七龙社区横店组红沙居民点污水处理项目等。其中:基本支出1439.45万元,占31.7%;项目支出3097.72万元,占68.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位严格按照财政预算支出,本年无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4537.16万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加28.61万元,增长0.6%。主要原因是本单位严格按照财政预算支出,本年无结转结余。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4148.15万元,与2023年度相比,增加128.80万元,增长3.2%。主要原因是增加了万胜坝人工湿地建设项目、七龙社区横店组红沙居民点污水处理项目等。较年初预算数增加1552.86万元,增长59.8%。主要原因是根据石财(202424号、渝财建[2024]120号、渝财建[2024]74号、渝财农〔2023122号、渝财农〔2023146号、渝财农〔2023161号、渝财农〔202426号、渝财农〔202456号、渝财农〔202467号、渝财农〔202470号、渝财农〔202490号、渝财社〔202451号、渝财预[2024]33号、渝财预〔202339号、渝财债[2024]64号等文件进行了预算追加调整,共计追加1401.3060万元。

此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4148.15万元,与2023年度相比,增加128.80万元,增长3.2%。主要原因是增加了万胜坝人工湿地建设项目、七龙社区横店组红沙居民点污水处理项目等。较年初预算数增加1552.86万元,增长59.8%。主要原因是根据石财(202424号、渝财建[2024]120号、渝财建[2024]74号、渝财农〔2023122号、渝财农〔2023146号、渝财农〔2023161号、渝财农〔202426号、渝财农

202456号、渝财农〔202467号、渝财农〔202470号、渝财农〔202490号、渝财社〔202451号、渝财预[2024]33号、渝财预〔202339号、渝财债[2024]64号等文件进行了预算追加调整,共计追加1401.3060万元。一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出1117.02万元,占26.9%,较年初预算数增加418.42万元,增长59.9%,主要原因是人员增加、统发工资、基础绩效增加等。

2)文化旅游体育与传媒支出44.06万元,占1.1%,较年初预算数增加11.62万元,增长35.8%,主要原因是人员变动。

3)社会保障和就业支出347.11万元,占8.4%,较年初预算数增加83.43万元,增长31.6%,主要原因是人员费用增加及机关养老保险及职业年金增加。

4)卫生健康支出81.82万元,占2.0%,较年初预算数增加4.93万元,增长6.4%,主要原因是人员变动、工资保险基数调标等。

5)节能环保支出806.96万元,占19.5%,较年初预算数增加397.96万元,增长97.3%,主要原因是今年新增黄水镇黄连社区水鸭塘污水治理项目、黄水镇万胜坝社区沟渠治理项目等。

6)城乡社区支出219.81万元,占5.3%,较年初预算数增加83.98万元,增长61.8%,主要原因是新增农村生活垃圾收运补助、乡镇场镇市政管理。

7)农林水支出1063.99万元,占25.7%,较年初预算数增加360.66万元,增长51.3%,主要原因是新增高标准农田管护、松材线虫病防治等项目。

8)交通运输支出376.36万元,占9.1%,较年初预算数增加176.36万元,增长88.2%,主要原因是公路等基础设施建设支出增加。

9住房保障支出79.25万元,占1.9%,较年初预算数增加3.72万元,增长4.9%,主要原因是人员变动、工资保险基数调标等。

10灾害防治及应急管理支出11.78万元,占0.3%,较年初预算数增加11.78万元,增长100.0%,主要原因是石柱自然灾害救灾资金增加等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位严格按照财政预算支出,本年无结转结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1439.45万元。

其中:

人员经费1265.93万元,与2023年度相比,减少71.91万元,下降5.4%,主要原因是人员的减少。人员经费用途主要包括基本工资、工资福利支出、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、抚恤金等。

公用经费173.51万元,与2023年度相比,减少6.75万元,下降3.7%,主要原因是政府严格落实过紧日子要求,减少公用经费支出,公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入389.01万元,与2023年度相比,减少100.19万元,下降20.5%,主要原因是今年减少了体育公园建设费用、黄连大道和川鄂街下段房屋背立面风貌整治、特色小镇市政改善项目等。本年支出389.01万元,与2023年度相比,减少100.19万元,下降20.5%,主要原因是今年减少了体育公园建设费用、黄连大道和川鄂街下段房屋背立面风貌整治、特色小镇市政改善项目等。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计11.62万元,较年初预算数减少13.77万元,下降54.2%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费开支。较上年支出数减少9.88万元,下降46.0%,主要原因一是按照只减不增的要求从严控制三公经费开支;二是认真贯彻严格落实公务车使用规定,公务车运行维护费减少;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和标准,严格控制配餐人数,对应有接待对象承担的费用一律由接待对象自行承担。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是今年未安排人员出国走访。较上年支出数无增减,主要原因是今年未安排人员出国走访。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是因为今年未购置新的公务用车,较上年支出数无增减,主要原因是因为今年未购置新的公务用车。

公务用车运行维护费4.74万元,主要用于公务车因公出行及下乡开展工作开支的燃油费、维修费、通行费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少1.80万元,下降27.5%,主要原因是认真贯彻严格落实公务车使用规定,减少公务车运行维护费。较上年支出数减少0.63万元,下降11.7%,主要原因是认真贯彻严格落实公务车使用规定,减少公务车运行维护费。

公务接待费6.89万元,主要用于接待上级及相关部门检查指导工作发生的接待开支。费用支出较年初预算数减少11.96万元,下降63.5%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和标准,严格控制配餐人数,对应有接待对象承担的费用一律由接待对象自行承担,以降低公务接待费用。较上年支出数减少9.24万元,下降57.3%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和标准,严格控制配餐人数,对应有接待对象承担的费用一律由接待对象自行承担,以降低公务接待费用。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待134批次2680人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费25.70元,车均购置费0万元,车均维护费2.37万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出7.65万元,与2023年度相比,减少1.16万元,下降13.2%,主要原因是政府严格落实过紧日子要求,减少公用经费支出。本年度培训费支出1.32万元,与2023年度相比,增加0.37万元,增长39.0%,主要原因是开展培训增加。本年度差旅费支出48.08万元,2023年度相比,减少17.38万元,下降26.6%,主要原因是政府严格落实过紧日子要求,减少公用经费支出。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出103.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费等。机关运行经费较上年支出数减少6.69万元,下降6.1%,主要原因是严控开支,减少不必要费用。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.63万元,其中:政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.63元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额2.63万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,本部门对79个项目开展了绩效自评,包括财金协同支持镇乡产业发展项目,黄水镇洋叉溪路至洋洞坪通畅公路项目,石柱县城乡基础设施建设项目(新悦黄路工程)(渝财债〔202464号),黄水镇七龙社区横店组红沙居民点污水处理项目、万胜坝污水处理站扩建项目等;其中,以填报目标自评表形式开展自评79项,涉及资金3603.34万元;从评价情况来看,各项资金使用合理、高效,达到预期效果。


2024年度部门整体绩效自评表

状态:已送审

项目名称:

石柱土家族自治县黄水镇人民政府整体监控

项目编码:

50024000024P000067

自评总分:

99.00



项目主管部门:

911-石柱土家族自治县黄水镇人民政府

财政归口处室:

509-农业农村和基层财政科

部门联系人:

卢韦伊

联系电话:

023-73391001

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



26,450,119.68


50,427,826.01


45,371,624.77




其中:财政拨款



26,450,119.68


50,427,826.01


45,371,624.77

89.97

10.00

9.00

一般公共预算



26,341,648.03


46,325,710.01


41,481,516.61

89.54



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

根据上级有关文件精神,将人员类和公用经费类基本支出和项目支出纳入财政年度预算,总金额为16645795.03元,总体绩效目标为以下几个方面:一是保障人员支出和单位正常运转;二是努力推进重点项目,成功创建国家旅游度假区;三是加强洋洞村等偏远山区基础设施建设,缩小镇、村差距;四是及时做好民政等补贴发放工作,坚守民生保障底线;五是优化支出结构,严控三公经费开支,过好紧日子:六是加强社会治安管理,尽量化解矛盾,严控上访率。


年度总金额为45,371,624.77元,全年目标已完成89.97%,其中一般公共预算41,481,516.61元,全年目标已完成89.54%年度总金额为45371624.77元,全年目标已完成89.97%,其中一般公共预算41481516.61元,全年目标已完成89.54%

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

完成县委县政府下达任务

50

50

0

100

10

10


任务合格率

%

95

95

0

100

10

10


资金支付及时率

%

95

95

0

100

10

10


GDP增长率

%

12

12

0

100

10

10


物价稳定情况


定性

1

0

100

10

10


创建国家旅游度假区


定性

基本建立

1

0

100

10

10


乡村振兴建设


定性

1

0

100

10

10


群众及游客满意度

%

95

95

0

100

10

10


基本投入

13295677.65

13295677.65

0

100

5

5


项目投入

3350117.38

3350117.38

0

100

5

5


政府总投入

16645795.03

16645795.03

0

100

10

10



(二)单位绩效评价情况

从评价情况来看,项目支出都较好的完成了既定目标,取得了良好的经济与社会效益。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用,切实提高了财政资金配置和使用效益。2025年,我镇将进一步加大推进绩效管理的重点项目实行重点绩效评价;加大绩效评价结果运用力度,对典型项目实行通报机制;探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。


收入支出决算表

部门:石柱土家族自治县黄水镇人民政府

01

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

41,481,516.61

一、一般公共服务支出

31

11,170,221.48

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

3,890,108.16

二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

440,610.18

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

3,471,095.37


9


九、卫生健康支出

39

818,182.00


10


十、节能环保支出

40

8,069,562.60


11


十一、城乡社区支出

41

3,750,169.00


12


十二、农林水支出

42

10,639,893.98


13


十三、交通运输支出

43

3,763,636.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

792,462.00


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

117,800.00


23


二十三、其他支出

53

2,337,992.16


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

45,371,624.77

本年支出合计

57

45,371,624.77

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

45,371,624.77

总计

60

45,371,624.77



收入决算表

部门石柱土家族自治县黄水镇人民政府

02

单位:元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

45,371,624.77

45,371,624.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

11,170,221.48

11,170,221.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

75,600.00

75,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

64,800.00

64,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

10,800.00

10,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

11,052,881.48

11,052,881.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

5,611,873.39

5,611,873.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

3,828,203.97

3,828,203.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

1,612,804.12

1,612,804.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

36,340.00

36,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

36,340.00

36,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5,400.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

5,400.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

440,610.18

440,610.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

440,610.18

440,610.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

440,610.18

440,610.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,471,095.37

3,471,095.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

591,993.65

591,993.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

综合业务管理

591,993.65

591,993.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2,536,975.95

2,536,975.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

570,886.00

570,886.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

212,175.00

212,175.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,155,059.08

1,155,059.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

577,651.87

577,651.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

21,204.00

21,204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

31,959.72

31,959.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

31,959.72

31,959.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

65,468.25

65,468.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

65,468.25

65,468.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

244,697.80

244,697.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082805

军供保障

3,070.00

3,070.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

241,627.80

241,627.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

818,182.00

818,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

10,455.00

10,455.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

10,455.00

10,455.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

807,727.00

807,727.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

399,638.56

399,638.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

190,888.44

190,888.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

217,200.00

217,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

8,069,562.60

8,069,562.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

7,994,562.60

7,994,562.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

7,354,372.50

7,354,372.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

640,190.10

640,190.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

75,000.00

75,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

75,000.00

75,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3,750,169.00

3,750,169.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,358,253.00

1,358,253.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,358,253.00

1,358,253.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

839,800.00

839,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

839,800.00

839,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,552,116.00

1,552,116.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

1,546,116.00

1,546,116.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10,639,893.98

10,639,893.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

3,728,699.98

3,728,699.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

1,758,400.60

1,758,400.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

16,000.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

38,400.00

38,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130121

农业结构调整补贴

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

1,722,588.41

1,722,588.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

18,395.00

18,395.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

154,915.97

154,915.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

133,800.00

133,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

132,000.00

132,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3,872,407.84

3,872,407.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

550,214.00

550,214.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

2,770,335.00

2,770,335.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

551,858.84

551,858.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

2,904,986.16

2,904,986.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2,904,986.16

2,904,986.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

3,763,636.00

3,763,636.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

3,763,636.00

3,763,636.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

3,643,832.00

3,643,832.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

119,804.00

119,804.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

792,462.00

792,462.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

792,462.00

792,462.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

792,462.00

792,462.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

117,800.00

117,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

87,800.00

87,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

87,800.00

87,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2,337,992.16

2,337,992.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

2,337,992.16

2,337,992.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296011

用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出

2,337,992.16

2,337,992.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

部门:石柱土家族自治县黄水镇人民政府

03

单位:元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

45,371,624.77

14,394,474.69

30,977,150.08

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

11,170,221.48

7,224,677.51

3,945,543.97

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

75,600.00

0.00

75,600.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

64,800.00

0.00

64,800.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

10,800.00

0.00

10,800.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

11,052,881.48

7,224,677.51

3,828,203.97

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

5,611,873.39

5,611,873.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

3,828,203.97

0.00

3,828,203.97

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

1,612,804.12

1,612,804.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

36,340.00

0.00

36,340.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

36,340.00

0.00

36,340.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5,400.00

0.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

5,400.00

0.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

440,610.18

440,610.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

440,610.18

440,610.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

440,610.18

440,610.18

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,471,095.37

3,370,597.40

100,497.97

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

591,993.65

591,993.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

综合业务管理

591,993.65

591,993.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2,536,975.95

2,536,975.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

570,886.00

570,886.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

212,175.00

212,175.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,155,059.08

1,155,059.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

577,651.87

577,651.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

21,204.00

21,204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

31,959.72

0.00

31,959.72

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

31,959.72

0.00

31,959.72

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

65,468.25

0.00

65,468.25

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

65,468.25

0.00

65,468.25

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

244,697.80

241,627.80

3,070.00

0.00

0.00

0.00

2082805

军供保障

3,070.00

0.00

3,070.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

241,627.80

241,627.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

818,182.00

807,727.00

10,455.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

10,455.00

0.00

10,455.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

10,455.00

0.00

10,455.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

807,727.00

807,727.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

399,638.56

399,638.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

190,888.44

190,888.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

217,200.00

217,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

8,069,562.60

0.00

8,069,562.60

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

7,994,562.60

0.00

7,994,562.60

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

7,354,372.50

0.00

7,354,372.50

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

640,190.10

0.00

640,190.10

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

75,000.00

0.00

75,000.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

75,000.00

0.00

75,000.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3,750,169.00

0.00

3,750,169.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,358,253.00

0.00

1,358,253.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,358,253.00

0.00

1,358,253.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

839,800.00

0.00

839,800.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

839,800.00

0.00

839,800.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,552,116.00

0.00

1,552,116.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

1,546,116.00

0.00

1,546,116.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10,639,893.98

1,758,400.60

8,881,493.38

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

3,728,699.98

1,758,400.60

1,970,299.38

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

1,758,400.60

1,758,400.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

16,000.00

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

38,400.00

0.00

38,400.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

2130121

农业结构调整补贴

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

1,722,588.41

0.00

1,722,588.41

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

18,395.00

0.00

18,395.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

154,915.97

0.00

154,915.97

0.00

0.00

0.00

21303

水利

133,800.00

0.00

133,800.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

132,000.00

0.00

132,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3,872,407.84

0.00

3,872,407.84

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

550,214.00

0.00

550,214.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

2,770,335.00

0.00

2,770,335.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

551,858.84

0.00

551,858.84

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

2,904,986.16

0.00

2,904,986.16

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2,904,986.16

0.00

2,904,986.16

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

3,763,636.00

0.00

3,763,636.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

3,763,636.00

0.00

3,763,636.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

3,643,832.00

0.00

3,643,832.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

119,804.00

0.00

119,804.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

792,462.00

792,462.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

792,462.00

792,462.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

792,462.00

792,462.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

117,800.00

0.00

117,800.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

87,800.00

0.00

87,800.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

87,800.00

0.00

87,800.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2,337,992.16

0.00

2,337,992.16

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

2,337,992.16

0.00

2,337,992.16

0.00

0.00

0.00

2296011

用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出

2,337,992.16

0.00

2,337,992.16

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

部门:石柱土家族自治县黄水镇人民政府

04

单位:元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

41,481,516.61

一、一般公共服务支出

33

11,170,221.48

11,170,221.48



二、政府性基金预算财政拨款

2

3,890,108.16

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

440,610.18

440,610.18




8


八、社会保障和就业支出

40

3,471,095.37

3,471,095.37




9


九、卫生健康支出

41

818,182.00

818,182.00




10


十、节能环保支出

42

8,069,562.60

8,069,562.60




11


十一、城乡社区支出

43

3,750,169.00

2,198,053.00

1,552,116.00



12


十二、农林水支出

44

10,639,893.98

10,639,893.98




13


十三、交通运输支出

45

3,763,636.00

3,763,636.00




14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

792,462.00

792,462.00




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

117,800.00

117,800.00




23


二十三、其他支出

55

2,337,992.16


2,337,992.16



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

45,371,624.77

本年支出合计

59

45,371,624.77

41,481,516.61

3,890,108.16


年初结转和结余

28


年末结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

45,371,624.77

总计

64

45,371,624.77

41,481,516.61

3,890,108.16



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:石柱土家族自治县黄水镇人民政府

05

单位:元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

41,481,516.61

14,394,474.69

27,087,041.92

41,481,516.61

14,394,474.69

27,087,041.92

0.00

0.00  

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

11,170,221.48

7,224,677.51

3,945,543.97

11,170,221.48

7,224,677.51

3,945,543.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

75,600.00

0.00

75,600.00

75,600.00

0.00

75,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

0.00

0.00

0.00

64,800.00

0.00

64,800.00

64,800.00

0.00

64,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.00

0.00

0.00

10,800.00

0.00

10,800.00

10,800.00

0.00

10,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

11,052,881.48

7,224,677.51

3,828,203.97

11,052,881.48

7,224,677.51

3,828,203.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

5,611,873.39

5,611,873.39

0.00

5,611,873.39

5,611,873.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

3,828,203.97

0.00

3,828,203.97

3,828,203.97

0.00

3,828,203.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

0.00

0.00

0.00

1,612,804.12

1,612,804.12

0.00

1,612,804.12

1,612,804.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

36,340.00

0.00

36,340.00

36,340.00

0.00

36,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

36,340.00

0.00

36,340.00

36,340.00

0.00

36,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

5,400.00

0.00

5,400.00

5,400.00

0.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

5,400.00

0.00

5,400.00

5,400.00

0.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

440,610.18

440,610.18

0.00

440,610.18

440,610.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.00

0.00

0.00

440,610.18

440,610.18

0.00

440,610.18

440,610.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

0.00

0.00

0.00

440,610.18

440,610.18

0.00

440,610.18

440,610.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

3,471,095.37

3,370,597.40

100,497.97

3,471,095.37

3,370,597.40

100,497.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

591,993.65

591,993.65

0.00

591,993.65

591,993.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

综合业务管理

0.00

0.00

0.00

591,993.65

591,993.65

0.00

591,993.65

591,993.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

2,536,975.95

2,536,975.95

0.00

2,536,975.95

2,536,975.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

570,886.00

570,886.00

0.00

570,886.00

570,886.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

212,175.00

212,175.00

0.00

212,175.00

212,175.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

1,155,059.08

1,155,059.08

0.00

1,155,059.08

1,155,059.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

577,651.87

577,651.87

0.00

577,651.87

577,651.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

21,204.00

21,204.00

0.00

21,204.00

21,204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

31,959.72

0.00

31,959.72

31,959.72

0.00

31,959.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

0.00

0.00

0.00

31,959.72

0.00

31,959.72

31,959.72

0.00

31,959.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

0.00

0.00

0.00

65,468.25

0.00

65,468.25

65,468.25

0.00

65,468.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

0.00

0.00

0.00

65,468.25

0.00

65,468.25

65,468.25

0.00

65,468.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

0.00

0.00

0.00

244,697.80

241,627.80

3,070.00

244,697.80

241,627.80

3,070.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082805

军供保障

0.00

0.00

0.00

3,070.00

0.00

3,070.00

3,070.00

0.00

3,070.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

0.00

0.00

0.00

241,627.80

241,627.80

0.00

241,627.80

241,627.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

818,182.00

807,727.00

10,455.00

818,182.00

807,727.00

10,455.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

10,455.00

0.00

10,455.00

10,455.00

0.00

10,455.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.00

0.00

0.00

10,455.00

0.00

10,455.00

10,455.00

0.00

10,455.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

807,727.00

807,727.00

0.00

807,727.00

807,727.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

399,638.56

399,638.56

0.00

399,638.56

399,638.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

190,888.44

190,888.44

0.00

190,888.44

190,888.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

217,200.00

217,200.00

0.00

217,200.00

217,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

8,069,562.60

0.00

8,069,562.60

8,069,562.60

0.00

8,069,562.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

7,994,562.60

0.00

7,994,562.60

7,994,562.60

0.00

7,994,562.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

0.00

0.00

0.00

7,354,372.50

0.00

7,354,372.50

7,354,372.50

0.00

7,354,372.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

0.00

0.00

0.00

640,190.10

0.00

640,190.10

640,190.10

0.00

640,190.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

0.00

0.00

0.00

75,000.00

0.00

75,000.00

75,000.00

0.00

75,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

0.00

0.00

0.00

75,000.00

0.00

75,000.00

75,000.00

0.00

75,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

2,198,053.00

0.00

2,198,053.00

2,198,053.00

0.00

2,198,053.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.00

0.00

0.00

1,358,253.00

0.00

1,358,253.00

1,358,253.00

0.00

1,358,253.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

0.00

0.00

0.00

1,358,253.00

0.00

1,358,253.00

1,358,253.00

0.00

1,358,253.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

839,800.00

0.00

839,800.00

839,800.00

0.00

839,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

839,800.00

0.00

839,800.00

839,800.00

0.00

839,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

10,639,893.98

1,758,400.60

8,881,493.38

10,639,893.98

1,758,400.60

8,881,493.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00

3,728,699.98

1,758,400.60

1,970,299.38

3,728,699.98

1,758,400.60

1,970,299.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

0.00

0.00

0.00

1,758,400.60

1,758,400.60

0.00

1,758,400.60

1,758,400.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.00

0.00

0.00

16,000.00

0.00

16,000.00

16,000.00

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

0.00

0.00

0.00

38,400.00

0.00

38,400.00

38,400.00

0.00

38,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130121

农业结构调整补贴

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

0.00

0.00

0.00

1,722,588.41

0.00

1,722,588.41

1,722,588.41

0.00

1,722,588.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

0.00

0.00

0.00

18,395.00

0.00

18,395.00

18,395.00

0.00

18,395.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

0.00

0.00

0.00

154,915.97

0.00

154,915.97

154,915.97

0.00

154,915.97

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

133,800.00

0.00

133,800.00

133,800.00

0.00

133,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

0.00

0.00

0.00

1,800.00

0.00

1,800.00

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

0.00

0.00

0.00

132,000.00

0.00

132,000.00

132,000.00

0.00

132,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.00

0.00

0.00

3,872,407.84

0.00

3,872,407.84

3,872,407.84

0.00

3,872,407.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

550,214.00

0.00

550,214.00

550,214.00

0.00

550,214.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

0.00

0.00

0.00

2,770,335.00

0.00

2,770,335.00

2,770,335.00

0.00

2,770,335.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.00

0.00

0.00

551,858.84

0.00

551,858.84

551,858.84

0.00

551,858.84

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

2,904,986.16

0.00

2,904,986.16

2,904,986.16

0.00

2,904,986.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

2,904,986.16

0.00

2,904,986.16

2,904,986.16

0.00

2,904,986.16

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

3,763,636.00

0.00

3,763,636.00

3,763,636.00

0.00

3,763,636.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

0.00

0.00

0.00

3,763,636.00

0.00

3,763,636.00

3,763,636.00

0.00

3,763,636.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

0.00

0.00

0.00

3,643,832.00

0.00

3,643,832.00

3,643,832.00

0.00

3,643,832.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

0.00

0.00

0.00

119,804.00

0.00

119,804.00

119,804.00

0.00

119,804.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

792,462.00

792,462.00

0.00

792,462.00

792,462.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

792,462.00

792,462.00

0.00

792,462.00

792,462.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

792,462.00

792,462.00

0.00

792,462.00

792,462.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

117,800.00

0.00

117,800.00

117,800.00

0.00

117,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

0.00

0.00

0.00

87,800.00

0.00

87,800.00

87,800.00

0.00

87,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

0.00

0.00

0.00

87,800.00

0.00

87,800.00

87,800.00

0.00

87,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:石柱土家族自治县黄水镇人民政府

06

单位:元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

11,759,571.45

302

商品和服务支出

1,708,838.24

310

资本性支出

26,300.00

30101

基本工资

2,640,879.50

30201

办公费

812,111.22

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

1,685,156.00

30202

印刷费


31002

办公设备购置

26,300.00

30103

奖金

1,734,611.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

2,400,758.00

30205

水费

26,349.98

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,155,059.08

30206

电费

132,668.32

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

577,651.87

30207

邮电费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

621,607.00

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

29,687.00

30211

差旅费

198,758.15

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

792,462.00

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

121,700.00

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

899,765.00

30215

会议费

8,857.91

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

13,246.00

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

68,883.72

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

804,265.00

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

16,870.02

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

95,500.00

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

94,138.24

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

47,354.68

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

289,600.00

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

12,659,336.45

公用经费合计

1,735,138.24


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:石柱土家族自治县黄水镇人民政府

07

单位:元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

3,890,108.16

0.00

3,890,108.16

3,890,108.16

0.00

3,890,108.16

0.00

0.00  

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

1,552,116.00

0.00

1,552,116.00

1,552,116.00

0.00

1,552,116.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

1,552,116.00

0.00

1,552,116.00

1,552,116.00

0.00

1,552,116.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

0.00

0.00

1,546,116.00

0.00

1,546,116.00

1,546,116.00

0.00

1,546,116.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

2,337,992.16

0.00

2,337,992.16

2,337,992.16

0.00

2,337,992.16

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

2,337,992.16

0.00

2,337,992.16

2,337,992.16

0.00

2,337,992.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2296011

用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

2,337,992.16

0.00

2,337,992.16

2,337,992.16

0.00

2,337,992.16

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门:石柱土家族自治县黄水镇人民政府

08

单位:元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


机构运行信息决算表

部门:石柱土家族自治县黄水镇人民政府

09

单位:元

行次

决算数

行次

决算数

一、三公经费支出

1

五、机关运行经费

25

1,034,951.20

(一)支出合计

2

116,238.40

(一)行政单位

26

1,034,951.20

1.因公出国(境)费

3


(二)参照公务员法管理事业单位

27


2.公务用车购置及运行维护费

4

47,354.68

六、资产信息

28

1)公务用车购置费

5


(一)车辆数合计(辆)

29

4   

2)公务用车运行维护费

6

47,354.68

1.副部(省)级及以上领导用车

30


3.公务接待费

7

68,883.72

2.主要领导干部用车

31


1)国内接待费

8

68,883.72

3.机要通信用车

32


其中:外事接待费

9


4.应急保障用车

33

4

2)国(境)外接待费

10


5.执法执勤用车

34


(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35


1.因公出国(境)团组数(个)

12


7.离退休干部用车

36


2.因公出国(境)人次数(人)

13


8.其他用车

37


3.公务用车购置数(辆)

14


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38


4.公务用车保有量(辆)

15

2

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

134

(一)政府采购支出合计

40

26,300.00

其中:外事接待批次(个)

17


1.政府采购货物支出

41

26,300.00

6.国内公务接待人次(人)

18

2,680

2.政府采购工程支出

42


其中:外事接待人次(人)

19


3.政府采购服务支出

43


7.国(境)外公务接待批次(个)

20


(二)政府采购授予中小企业合同金额

44

26,300.00

8.国(境)外公务接待人次(人)

21


其中:授予小微企业合同金额

45

26,300.00

二、会议费

22

76,457.91




三、培训费

23

13,246.00




四、差旅费

24

480,773.21





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